【稿源: 合肥市委党史研究室】 【日期: 2025-02-07 】 【浏览次数:】 【打印】
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
(一)部门预算表
1.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年收支总表
2.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年收入总表
3.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年支出总表
4.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年财政拨款收支总表
5.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年一般公共预算支出表
6.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年一般公共预算基本支出表
7.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年政府性基金预算支出表
8.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年国有资本经营预算支出表
9.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年基本支出总表
10.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年项目支出总表
11.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年政府采购支出表
12.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年政府购买服务支出表
13.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年“三公”经费支出预算表
(二)对下转移支付预算表
15.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年市本级对下转移支付预算汇总表
16.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出预算情况说明
10.关于2025年政府采购预算情况说明
11.关于2025年政府购买服务预算情况说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
中共合肥市委党史和地方志研究室
2025年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据中共合肥市委办公室(室〔2019〕33号)文件精神,本部门的主要职责是:
(一)主管、组织、指导、督促检查党史、地方志工作,制定全市党史、地方志工作规划、计划和编纂方案。
(二)研究中国共产党历史、合肥地方志,总结党的历史经验,开展党的历史、党的优良传统和合肥优秀传统文化的宣传教育,发挥党史、地方志的资政育人作用,管理合肥党史馆、合肥方志馆,为新时代党的建设和市委、市政府决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。
(三)记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在合肥的实践,跟踪研究市委新时代坚持和发展社会主义,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。
(四)编辑研究合肥党史和文献资料,组织编写出版合肥党史基本著作,编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史专题资料、党史人物传等党史书籍。
(五)编纂地方志书、地方综合年鉴,编纂出版《合肥年鉴》,组织整理旧志。编辑出版地情资料图书;组织开发利用地方志资源,开展地情调查,推动方志和年鉴理论研究,为社会提供服务。
(六)征集、整理、保管和利用合肥党史、地方志文献资料,开展文献资料数字化、信息化工作。收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。
(七)审核涉及合肥党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片,参与审核涉及我市重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等,协助审核我市重大党史十件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。
(八)开展党史、地方志理论研究,组织党史、地方志学术研讨活动,对全市党史、地方志工作者进行业务培训。指导党史、地方志社团工作;开展与其他地市党史、地方志部门的协作交流。
(九)完成中共安徽省委党史研究院(安徽省地方志研究院)和市委交办的其它任务
二、部门预算单位构成
中共合肥市委党史和地方志研究室2025年度部门预算包括机关本级预算和室属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
中共合肥市委党史和地方志研究室本级 |
参公管理事业单位 |
2 |
中国共产党合肥历史馆服务管理中心 |
公益一类事业单位 |
截至2024年12月31日,中共合肥市委党史和地方志研究室及室属单位实有各类人员52人,其中在职32人、离休1人、退休19人。
三、2025年度主要工作任务
(一)加强党史和方志编研。主要包括:⑴继续推进党史三卷编写;⑵编纂《合肥年鉴2025》;⑶启动《中国共产党合肥简史》(1921-2021)、《中国共产党合肥组织史资料》(1926-2026)资料征集。
(二)扩大党史宣传教育。主要包括:⑴继续推出“红耀合肥”、“红耀安徽·合肥篇”党史宣传专栏; ⑵制作“合肥党史”系列微视频和党史短视频。
(三)加强场馆运营管理。主要包括:加强中国共产党合肥历史馆和新四军第四支队东进抗日纪念馆日常运行管理。
第二部分 2025年部门预算表
中共合肥市委党史和地方志研究室2025年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。
(一)部门预算表
1.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年部门收支总表(附件表1)
2.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年部门收入总表(附件表2)
3.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年部门支出总表(附件表3)
4.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年部门财政拨款收支总表(附件表4)
5.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年部门一般公共预算支出表(附件表5)
6.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年部门一般公共预算基本支出表(附件表6)
7.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年部门政府性基金预算支出表(附件表7)
8.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年部门国有资本经营预算支出表(附件表8)
9.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年部门基本支出总表(附件表9)
10.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年部门项目支出总表(附件表10)
11.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年部门政府采购支出表(附件表11)
12.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年部门政府购买服务支出表(附件表12)
13.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)
14.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年部门“三公”经费支出预算表(附件表14)
(二)对下转移支付预算表
15.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)
16.中共合肥市委党史和地方志研究室2025年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16)
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,中共合肥市委党史和地方志研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共合肥市委党史和地方志研究室2025年收支总预算1200.30万元(不含提前下达,下同),收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入预算情况说明
中共合肥市委党史和地方志研究室2025年收入预算1200.30万元,其中:一般公共预算拨款收入1196.30万元,占99.67%,比2024年预算减少149万元,下降11.08%,下降原因主要是2025年项目预算资金安排减少;其他收入4.00万元,占0.33%,比2024年预算增加4万元,增长100%,增长原因是省党史研究院下拨了4万元课题研究经费,而2024年预算没有其他收入。
三、关于2025年支出预算情况说明
中共合肥市委党史和地方志研究室2025年支出预算1200.30万元,比2024年预算减少145万元,下降10.78%,下降原因主要是2025年项目预算资金安排减少。其中,基本支出804.13万元,占66.99%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出396.17万元,占33.01%,主要用于编写党史三卷、编纂《合肥年鉴2025》、制作党史微视频、保障中国共产党合肥历史馆运行等。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
中共合肥市委党史和地方志研究室2025年财政拨款收支预算1196.30万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为:一般公共服务支出896.31万元,占74.92%;社会保障和就业支出194.47万元,占16.26%;卫生健康支出33.97万元,占2.84%;住房保障支出71.55万元,占5.98%。
与2024年预算相比,收、支总计各减少149万元,下降11.08 %。主要原因是2025年项目预算资金安排减少。
五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
中共合肥市委党史和地方志研究室2025年一般公共预算拨款1196.30万元,比2024年预算拨款减少149万元,下降11.08%,下降主要原因是2025年项目预算资金安排减少。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出896.31万元,占74.92%;社会保障和就业支出194.47万元,占16.26%;卫生健康支出33.97万元,占2.84%;住房保障支出71.55万元,占5.98%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2025年预算336.68万元,比2024年预算减少26.25万元,下降7.23%,下降原因是机关本级在职人员数量减少基本支出下降。
2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2025年预算194.00万元,比2024年预算减少94.60万元,下降32.78%,下降原因主要是2025年项目预算安排减少。
3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)2025年预算321.73万元,比2024年预算增加188.14万元,增长140.83%,增长主要是二级预算单位2025年功能科目调整,2024年使用功能科目为政府办公厅(室)及相关机构事务及党委办公厅(室)及相关机构事务。
4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2025年预算43.90万元,比2024年预算减少7.20万元,下降14.09%,下降原因主要是公用经费减少。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算110.57万元,比2024年预算增加2.68万元,增长2.48%,增长原因主要是退休人员人数增加以及退休人员待遇提高。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算55.93万元,比2024年预算减少3.36万元,下降5.67%,下降原因主要是机关本级在职人员数量减少。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算27.97万元,比2024年预算减少1.68万元,下降5.67%,下降原因主要是机关本级在职人员数量减少。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算29.34万元,比2024年预算减少0.47万元,下降1.58%,下降原因主要是机关本级在职人员数量减少。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算4.62万元,比2024年预算增加0.07万元,增长1.54%,主要是二级单位工资增长,预算安排增加。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算53.08万元,比2024年预算减少8.37万元,下降13.62%,下降原因主要是机关本级在职人员数量减少。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算18.48万元,比2024年预算减少0.87万元,下降4.50%,下降原因主要是机关本级在职人员数量减少。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
中共合肥市委党史和地方志研究室2025年一般公共预算基本支出804.13万元,其中:
工资福利支出600.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
商品和服务支出82.16万元,主要包括:办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助121.36万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
资本性支出0.60万元,主要包括:办公设备购置。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
中共合肥市委党史和地方志研究室2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
中共合肥市委党史和地方志研究室2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出预算情况说明
中共合肥市委党史和地方志研究室2025年项目支出预算安排396.17万元,比2024年预算减少99.53万元,下降20.08%,下降原因主要是2025年项目预算资金安排减少。主要包括本年财政拨款安排392.17万元(其中一般公共预算安排392.17万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元(其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元),财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排4.00万元。
十、关于2025年政府采购预算情况说明
中共合肥市委党史和地方志研究室2025年安排政府采购预算157.35万元,比2024年预算增加2.95万元,增长1.91%,增长原因主要是2025年室属二级预算单位维保费采购支出增加。
十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明
中共合肥市委党史和地方志研究室2025年安排政府购买服务预算77.70万元,比2024年预算增加77.70万元,增长100%,增长原因主要是2024年未安排政府购买服务。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年,中共合肥市委党史和地方志研究室机关本级和室属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算3.90万元,与2024年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费1.80万元,公务用车购置及运行费2.10万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2024年相比持平,主要原因是年初未安排因公出国经费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定, 经费主要用于因公出国相关支出。
(二)公务接待费。支出预算1.80万元,与2024年相比持平,主要原因是严格控制公务接待经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,主要用于工作中确需接待的外地单位来本单位考察交流调研的公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算2.10万元,与2024年相比持平,其中:公务用车运行费2.10万元,与2024年相比持平,主要原因是公务用车数量维持1辆,未发生变化,经费主要用于支付本单位经批准保留的公务用车燃油、维修、车辆通行费等费用。公务用车购置费0万元,与2024年相比持平,主要原因是未安排公车购置支出,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目绩效目标编制情况。
2025年中共合肥市委党史和地方志研究室编制项目绩效目标9个,预算资金396.17万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类;二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标),经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标(均属于效益指标),以及服务对象满意度指标;三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。
(二)机关运行经费。
2025年中共合肥市委党史和地方志研究室1家参公单位的机关运行经费财政拨款预算55.59万元,比2024年减少11.50万元,下降17.14%,下降主要原因是机关本级公用经费减少。
(三)政府采购情况。
2025年中共合肥市委党史和地方志研究室政府采购预算总额157.35万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算157.35万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,中共合肥市委党史和地方志研究室固定资产总金额(原值)3952.55万元,较上年增加3760.38万元,其中,土地、房屋及构筑物3604.68万元、设备151.92万元、其他资产46.77万元;无形资产总金额(原值)149.18万元,其中土地使用权149.18万元。
单位车改后保留车辆1辆,其中应急保障用车1辆。
单位价值100万元以上的设备有0台(套)。
2025年单位预算安排购置车辆 0 辆,购置费0万元。
2025年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0台(套),购置费0万元。
(五)政府投资公益性信息化项目情况。
2025年中共合肥市委党史和地方志研究室单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
2025年中共合肥市委党史和地方志研究室无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表:中共合肥市委党史和地方志研究室2025年预算报表(16张)
中共合肥市委党史和地方志研究室2025年预算报表(16张).pdf